【課程介紹】
中央審計委員會的成立是推進國家治理體系和治理能力現代化的一場深刻變革,是推進審計管理體制改革的偉大創舉,也是我國審計改革和發展的裡程碑。近年來,國家相繼出台關于加強審計工作的意見,全面提高信息化環境下的審計監督能力,全面推廣“總體分析、發現疑點、分散核實、系統研究”的數字化和智能化審計方式。審計署在2018年發布的《關于加強内部審計工作業務指導和監督的意見》中明确指出:“内部審計機構應積極推廣大數據審計工作模式等先進審計技術方法,推動提高内部審計人員運用信息化技術查核問題、評價判斷和分析問題的能力,促進提高内部審計工作效率和質量。”互聯網、雲計算、大數據、人工智能、區塊鍊、5G、物聯網等新技術的應用不斷影響着我們的工作和生活,内部審計部門如何貫徹新的審計工作理念,創新審計工作方法,提高信息技術應用能力,推進審計工作的數字化和智能化升級就顯得尤為重要。
為了在新形勢下深刻認識内部審計工作的新要求、新發展,提高政治站位,準确把握内部審計工作的職責定位,積極推動内部審計工作創新發展,我院特設計“數字經濟時代内部審計”公開課課程,歡迎相關人士報名參加。
【服務對象】
1.内審總監、内審經理、内審處長等内部審計部門負責人及高級主管;
2.各級審計局、内審協會負責具體承辦内部審計管理的工作人員;
3.内部審計部門從業人員;
4.紀檢監察部門負責人及其業務骨幹;
5.高校從事内部審計理論研究與實務教學的教師。
【培訓師資】
bv伟德软件校内專家教授、國内知名高校及研究機構知名專家學者、企事業及行政單位内部審計精英、政府部門資深專家等。
【專題課程】
政府新會計制度全解讀與實操指導 |
最新稅務制度改革 |
新常态下企業納稅籌劃與涉稅風險管理 |
我國政府績效審計面臨的挑戰與展望 |
企業經濟責任審計理論 |
企業内部控制監督與審計的新要求新方法 |
審計報告管理及其風險控制案例研究 |
内部審計實務:舞弊線索識别與查證 |
大國戰略與數字經濟高質量發展 |
網絡信息安全風險防控 |
大數據環境下内部審計面臨的機遇與挑戰 |
審計幹部職務領域風險防範與相關法律知識 |